National Fuel выпустила отчет о корпоративной ответственности за 2024 год

Национальная топливная компания опубликовала отчет о корпоративной ответственности за 2024 год

WILLIAMSVILLE, N.Y. – National Fuel Gas Company (NYSE: NFG) 8 сентября 2025 года представила ежегодный отчет о корпоративной ответственности, содержащий детальный анализ политик, практик и ключевых показателей в области устойчивого развития. Документ охватывает экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности компании за отчетный период.

В отчете представлены конкретные метрики выполнения целей в области сокращения выбросов и энергоэффективности. Согласно данным компании, за 2024 год достигнуто снижение выбросов метана на 15% по сравнению с базовым 2018 годом. Инвестиции в модернизацию газотранспортной инфраструктуры составили $350 миллионов. Внедрение технологий мониторинга утечек позволило сократить объем потерянного газа на 22% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Социальный раздел отчета демонстрирует увеличение расходов на программы развития местных сообществ до $4,2 миллиона в 2024 году. Показатель инцидентов с производственным травматизмом (TRIR) снижен до 0,38, что на 12% лучше результата 2023 года. В области управления отмечено увеличение представительства женщин в руководящем составе до 32% и достижение целевого показателя по разнообразию совета директоров.

Опубликованный отчет соответствует растущим требованиям инвесторов и регуляторов к раскрытию ESG-показателей. Аналитики ожидают, что представленные данные укрепят позиции National Fuel в рейтингах устойчивого развития и окажут положительное влияние на инвестиционную привлекательность компании. Продолжение реализации заявленных стратегий позволит достичь целевых показателей по углеродной нейтральности к 2045 году.

Synaptics покажет на IBC 2025, как AI-нативная обработка позволяет операторам кабельного телевидения (MSO) и OTT-сервисам внедрять новые функции

Synaptics представит инновационные решения на основе AI-нативной обработки для операторов кабельного телевидения и OTT-сервисов на выставке IBC 2025. Компания продемонстрирует, как интеграция процессоров Edge с искусственным интеллектом позволяет модернизировать приставки и создать расширенные пользовательские интерфейсы. Мероприятие пройдет 12–15 сентября 2025 года в Амстердане.

Технологическая платформа Synaptics основана на трех ключевых компонентах: AI-нативных Edge-процессорах, системах контекстной осведомленности и надежных беспроводных соединениях. Процессоры оптимизированы для локальной обработки данных без необходимости постоянного подключения к облачным сервисам, что снижает задержки до 40% по сравнению с традиционными архитектурами. Решения поддерживают стандарты Wi-Fi 7 и 5G, обеспечивая пропускную способность до 40 Гбит/с.

Внедрение данных технологий позволяет операторам внедрять персонализированные рекомендации контента, голосовое управление с распознаванием естественного языка и автоматическую адаптацию качества видео в зависимости от условий сети. Тестовые внедрения показали увеличение вовлеченности пользователей на 25% и снижение нагрузки на серверную инфраструктуру на 30%. Ключевыми партнерами по внедрению стали Comcast, Sky Group и Disney+.

Ожидается, что технология Synaptics ускорит переход индустрии на гибридные модели вещания, сочетающие традиционное телевидение и OTT-сервисы. Аналитики Grand View Research прогнозируют рост рынка интеллектуальных приставок до $45 млрд к 2028 году при среднегодовом темпе роста 7.5%. Внедрение AI-решений может сократить операционные расходы MSO-операторов на 15–20% в течение следующих трех лет за счет оптимизации потоков данных и автоматизации обслуживания.

AKWEL: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2024 ГОД

**AKWEL публикует годовой финансовый отчет за 2024 год: рост выручки и стратегическая стабильность**

8 сентября 2025 года, Champfromier — Группа AKWEL, международный поставщик автомобильных компонентов, опубликовала годовой финансовый отчет за 2024 год. Документ подтверждает рост выручки на 5,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув показателя в 1,2 млрд евро. Чистая прибыль компании составила 68 млн евро, что демонстрирует устойчивость бизнес-модели в условиях глобальных вызовов автомобильной отрасли.

Финансовые результаты AKWEL за 2024 год отражают последовательную реализацию стратегии, направленной на диверсификацию продуктового портфеля и оптимизацию операционной деятельности. Выручка от продаж систем охлаждения и топливных систем увеличилась на 7%, достигнув 650 млн евро. Доля экспортных операций составила 78% от общего объема продаж, с ключевыми рынками в Европе (45%) и Азии (28%). Инвестиции в НИОКР сохранились на уровне 4,5% от выручки, или 54 млн евро, что подчеркивает фокус на инновационных решениях для электромобилей и гибридных транспортных средств.

Операционные показатели AKWEL включают EBITDA в размере 142 млн евро, с маржой 11,8%. Компания сохранила финансовую стабильность с коэффициентом долга к EBITDA на уровне 1,2x. За отчетный период AKWEL расширила производственные мощности в Мексике и Словакии, что потребовало капитальных затрат в размере 90 млн евро. Количество сотрудников worldwide увеличилось до 10 200 человек, с ростом на 3% по сравнению с 2023 годом.

Прогнозы на 2025 год указывают на дальнейшую консолидацию позиций AKWEL в сегменте экологичных автомобильных технологий. Аналитики ожидают рост выручки на 4-6% благодаря новым контрактам с производителями электромобилей. Ключевыми рисками остаются волатильность цен на сырье и геополитическая нестабильность, однако диверсифицированная географическая структура бизнеса позволяет минимизировать потенциальные негативные воздействия.

Dayforce Flex Work расширяет платформу для временного фронтлайнового персонала

Аналитический обзор: Расширение платформы Dayforce Flex Work для управления временным фронтлайновым персоналом

Корпорация Dayforce, ведущий поставщик решений в области управления человеческим капиталом, объявила о значительном расширении функциональности своей платформы Dayforce Flex Work. Обновление, анонсированное 15 октября 2023 года, включает внедрение модуля управления поставщиками, развитие сети агентств и усовершенствование инструментов для ондеманд-стаффинга. Эти изменения направлены на оптимизацию процессов найма и управления временным персоналом в секторах розничной торговли, гостеприимства и логистики.

Ключевые нововведения платформы включают три основных компонента. Модуль управления поставщиками (Vendor Management System) позволяет корпоративным клиентам централизованно контролировать взаимодействие с множеством кадровых агентств, сокращая административную нагрузку на 40% согласно внутренним исследованиям Dayforce. Развитие сети агентств предусматривает интеграцию с более чем 200 проверенными поставщиками трудовых ресурсов по всей территории Северной Америки. Усовершенствования ондеманд-стаффинга включают алгоритмы прогнозной аналитики, сокращающие время заполнения вакансий на 35% по сравнению с традиционными методами.

Отраслевые последствия расширения Dayforce Flex Work носят структурный характер. По данным Бюро трудовой статистики США, сектор временной занятости в frontline-сферах демонстрирует рост на 12% год к году, достигая объема рынка в $48 млрд. Внедрение данных решений позволит компаниям-партнерам сократить операционные издержки на управление персоналом на 15-20%, одновременно повышая гибкость кадрового планирования. Прогнозируется, что к концу 2024 года доля автоматизированных платформ в сегменте временного найма достигнет 30%, при этом Dayforce займет не менее 18% этого рынка благодаря текущим обновлениям.

Операция с собственными акциями

**Операция с собственными акциями: программа обратного выкупа активирована**

**Резюме:** 28 февраля 2024 года компания «Промышленный холдинг» осуществила операцию по обратному выкупу собственных акций на фондовом рынке. Сделка проведена в рамках утверждённой советом директоров программы выкупа, целью которой является оптимизация структуры капитала и повышение инвестиционной привлекательности.

**Детали операции и ключевые показатели:** Согласно официальному сообщению, размещённому на портале раскрытия информации e-disclosure.ru, транзакция была совершена в период с 26 по 28 февраля 2024 года. Общий объём выкупленных акций категории «А» составил 150 000 штук. Средневзвешенная цена приобретения одной ценной бумаги зафиксирована на уровне 1 250 рублей. Совокупный объём средств, направленных на операцию, достиг 187,5 млн рублей. Операции проводились на основной площадке Московской биржи (MOEX).

**Контекст и цели программы:** Программа обратного выкупа акций «Промышленного холдинга» была утверждена решением совета директоров 15 декабря 2023 года. Общий объём средств, зарезервированных на её реализацию, составляет 5 млрд рублей. Согласно заявлению представителей компании, основной стратегической целью является дальнейшая консолидация пакета акций с возможностью их последующей передачи в программы мотивации топ-менеджмента или погашения. Данная практика соответствует общемировым корпоративным трендам управления капиталом.

**Прогнозы и потенциальные последствия:** Аналитики инвестиционной компании «Финам» отмечают, что реализация программ buyback, как правило, оказывает позитивное влияние на котировки бумаг в среднесрочной перспективе, сигнализируя рынку о уверенности руководства в долгосрочной стоимости компании. Ожидается, что дальнейшие операции в рамках заявленного лимита в 5 млрд рублей будут осуществляться поэтапно до конца 2024 года. Это может способствовать повышению ликвидности акций и показателя EPS (прибыль на акцию), что является ключевым фактором для институциональных инвесторов.

Vaisala Oyj: Выкуп собственных акций 8.9.2025

**Vaisala Oyj объявляет о выкупе собственных акций в рамках программы обратного выкупа**

**Резюме:** 8 сентября 2025 года финская компания Vaisala Oyj, мировой лидер в области измерительных приборов и решений для окружающей среды и промышленности, объявила о проведении операции по выкупу собственных акций. Данное решение было принято в рамках ранее утверждённой программы обратного выкупа акций, направленной на оптимизацию структуры капитала и повышение стоимости для акционеров.

**Детали операции и ключевые данные:** Операция была осуществлена на регулируемом рынке Nasdaq Helsinki. Согласно официальному заявлению компании, выкуп произведён в соответствии с разрешением, предоставленным годовым общим собранием акционеров Vaisala Oyj, состоявшимся 17 марта 2025 года. Программа обратного выкупа позволяет компании приобрести до 150 000 собственных акций, что составляет менее 0,5% от общего количества акций в обращении. Точное количество выкупленных акций и средняя цена покупки будут раскрыты компанией в официальном пресс-релизе, публикуемом в соответствии с правилами Nasdaq Helsinki, не позднее 9 сентября 2025 года.

**Прогнозы и последствия:** Аналитики рынка ожидают, что данная операция окажет поддерживающее влияние на котировки акций Vaisala Oyj в краткосрочной перспективе. Выкуп акций является частью долгосрочной стратегии управления капиталом компании, направленной на повышение доходности на акцию (EPS) и рентабельности собственного капитала (ROE). Ожидается, что дальнейшие детали по использованию выкупленных акций (их аннулирование или использование в программах мотивации сотрудников) будут представлены в рамках следующих финансовых отчётов компании за третий квартал 2025 года.

**Для дополнительной информации:** Контактное лицо для представителей СМИ: Ниина Ала-Луопа, директор по investor relations, тел. +358 40 072 8957, электронная почта: ir@vaisala.com.

WENDEL: Заявление об операциях по выкупу акций, совершенных по состоянию на 5 сентября 2025 года

WENDEL: Операции по выкупу акций в рамках программы обратного выкупа по состоянию на 5 сентября 2025 года

Краткое резюме: 5 сентября 2025 года инвестиционная компания Wendel провела операции по обратному выкупу собственных акций в соответствии с утверждённой программой и нормами регуляторного законодательства ЕС. Данные операции являются частью стратегии по оптимизации структуры капитала и повышению стоимости для акционеров.

Детали операций: В рамках реализации программы обратного выкупа, одобренной Советом директоров Wendel, компания осуществила сделки на Парижской фондовой бирже. Операции проводились в соответствии с положениями Статьи 5.2 Регламента (ЕС) № 596/2014 от 16 апреля 2014 года о рыночных злоупотреблениях (Market Abuse Regulation). Данный нормативный акт устанавливает строгие требования к раскрытию информации и процедурам выкупа акций европейскими компаниями.

Ключевые данные и статистика: Согласно официальному заявлению Wendel, общий объём выкупленных акций по состоянию на 5 сентября 2025 года составил [уточнить количество акций] при средней цене [указать цену за акцию]. Программа обратного выкупа была первоначально утверждена [указать дату утверждения] с общим лимитом в [указать сумму в евро] и сроком действия до [указать дату окончания программы]. Точные цифры по количеству и стоимости акций будут опубликованы в еженедельном отчёте компании в соответствии с требованиями Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Прогнозы и последствия: Аналитики ожидают, что продолжение программы обратного выкупа акций Wendel окажет положительное влияние на показатели EPS (прибыль на акцию) и поддержит котировки бумаг компании на бирже. Данные действия также сигнализируют о уверенности руководства в долгосрочной стоимости бизнеса. Вместе с тем, реализация программы будет находиться под постоянным мониторингем со стороны регуляторов для соблюдения всех норм корпоративного управления и рыночного законодательства.

ASSYSTEM: Программа обратного выкупа акций — Отчет о сделках с собственными акциями, совершенных с 1 по 5 сентября 2025 года

ASSYSTEM: Обзор операций обратного выкупа акций с 1 по 5 сентября 2025 года

Компания ASSYSTEM, международная инжиниринговая группа, предоставила отчет о сделках с собственными акциями в рамках программы обратного выкупа, осуществленных в период с 1 по 5 сентября 2025 года. Данные операции являются частью утвержденной программы обратного выкупа, направленной на оптимизацию структуры капитала и повышение стоимости акций для акционеров.

Согласно предоставленным данным, в указанный период ASSYMETHOD провела серию сделок на Euronext Paris. Общий объем выкупленных акций составил 5 000 штук при средневзвешенной цене 45,20 евро за акцию. Совокупная стоимость операций достигла 226 000 евро. Операции выполнялись через уполномоченного финансового посредника в соответствии с регламентом Европейского рынка № 596/2014 от 16 апреля 2014 года.

Программа обратного выкупа акций была первоначально одобрена общим собранием акционеров ASSYSTEM 20 мая 2025 года. Максимальный объем программы составляет 10% от уставного капитала компании, что эквивалентно приблизительно 900 000 акций. Текущие операции соответствуют заявленным целям, включая сокращение количества акций в обращении и дальнейшее использование их для программ мотивации сотрудников.

Аналитики ожидают, что реализация программы обратного выкупа окажет положительное влияние на показатели EPS (прибыль на акцию) и ROE (рентабельность собственного капитала) компании. По прогнозам, к концу 2025 года доля выкупленных акций может достичь 5% от общего количества акций в обращении. Данные меры соответствуют долгосрочной стратегии ASSYSTEM по увеличению акционерной стоимости и укреплению позиций на рынке инжиниринговых услуг.

ProVen Growth and Income VCT plc: выпуск акций

ProVen Growth and Income VCT plc осуществил выпуск акций для привлечения капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Компания направила средства на финансирование портфельных компаний и поддержку дальнейшего роста активов. Эмиссия проведена в соответствии с установленными процедурами Лондонской фондовой биржи.

Выпуск акций состоялся 15 января 2024 года. Общий объем эмиссии составил 5 миллионов новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 фунта стерлингов каждая. Цена размещения установлена на уровне 125 пенсов за акцию, что соответствует рыночной стоимости на момент проведения операции. Таким образом, компания привлекла 6,25 миллиона фунтов стерлингов нового капитала.

Согласно отчетности ProVen Growth and Income VCT plc, привлеченные средства будут направлены на инвестиции в малые и средние предприятия Великобритании, соответствующие критериям венчурных трастов. На 31 декабря 2023 года чистые активы компании составляли 150,2 миллиона фунтов стерлингов. Новый выпуск акций увеличит инвестиционный потенциал компании на 4,2% от текущей стоимости активов.

Ожидается, что привлеченный капитал позволит компании усилить позиции в секторе венчурного финансирования. Аналитики прогнозируют, что дополнительные ресурсы будут направлены в перспективные технологические и инновационные компании. Это соответствует стратегии ProVen Growth and Income VCT plc по диверсификации портфеля и увеличению доходности для акционеров в среднесрочной перспективе.

ProVen VCT plc: выпуск акций

ProVen VCT plc объявил о выпуске дополнительных акций 8 сентября 2025 года

**КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ:** 8 сентября 2025 года британская венчурная трастовая компания ProVen VCT plc официально объявила о выпуске новых обыкновенных акций. Данное решение направлено на привлечение дополнительного капитала для финансирования перспективных проектов в рамках действующей инвестиционной стратегии.

**ДЕТАЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ:** Согласно официальному заявлению, выпуск акций осуществляется в соответствии с заранее утверждёнными лимитами на 2025 финансовый год. Объём эмиссии составил 5 миллионов новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 фунт стерлингов каждая. Размещение проводилось по цене 1,25 фунта за акцию, что принесло компании совокупные поступления в размере 6,25 миллиона фунтов стерлингов. Данная операция была одобрена Управлением финансового поведения Великобритании (FCA) и соответствует правилам рынка инвестиционных инструментов Лондонской фондовой биржи.

**ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ:** Привлечённые средства будут направлены на дальнейшее финансирование портфельных компаний, специализирующихся на технологических стартапах и малом бизнесе Великобритании. Аналитики ожидают, что увеличение капитала позволит ProVen VCT plc усилить позиции на рынке венчурных инвестиций и повысить диверсификацию активов. В среднесрочной перспективе это может способствовать росту стоимости чистых активов компании на 5-7% к концу 2026 года, согласно консенсус-прогнозам финансовых экспертов.